1、全面负责审计部工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行。 2、建立健全审计工作规章制度、规范及流程。 3、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,组织实施审计工作。 4、复核审计工作底稿,编写并确定审计报告,提出最终审计意见。 5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。 6、负责审计工作中与集团各部门及各分子公司负责人的协调和沟通。 |
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业; 2、从事财务、会计、审计工作5年以上,熟悉企业内控管理及各项审计工作的流程与要点; 3、掌握国家审计法律、法规和全面的财务专业知识与财务管理经验; 4、工作原则性强,具有较强的判断能力、沟通协调能力; 5、能适应出差国内外。 |
QQ:1399041135 liumeizi@sohu.com
|